2024年國際注冊內部審計師(CIA)資格考試(內部審計實務)經典試題及答案三,更多相關資訊請繼續查看易考吧國際內審考試教材
1). 信息系統審計師在對組織的風險評估流程進行審查時,首先應該:( )
A.分析技術和組織方面的弱點
B.評估潛在的安全漏洞所帶來的影響
C.確定信息資產
D.確定那些對信息資產來說較為合理的威脅
正確答案:C
2). 內部審計人員正在對公司信用卡的使用情況進行審計,以下哪項是其應主要關注的內容?Ⅰ.職責分工不充分。Ⅱ.采購職能被削弱。Ⅲ.信用卡可能被用于私利。Ⅳ.銀行要求公司進行大額付款而不是多筆小額付款。( )
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅱ和Ⅳ
正確答案:A
3). 內部審計確認業務的范圍應該包括對以下哪項內容的考慮?( )
A.業務目標、結論和建議
B.在第三方控制下的相關實物資產
C.最終的業務溝通(亦即審計報告)
D.僅考慮在業務客戶控制下的那些系統和記錄
正確答案:B
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